4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
37
Data de Lançamento: 30/03/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.500,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DM PRODUTORA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
10.915.541/0001-01
0,00
71
33/000-2015       
2.500,00
Item:
1 - SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO PARA COMERCIAL EM TV - PRODUÇÃO DE ANÚNCIO INSTITUCIONAL DE 
IPTU - FINANÇAS
Vl.Total:
2.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
-54.464,98
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
36/000-2015       
54.464,98
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA, COMPETENCIA 01/2015
Vl.Total:
54.464,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.885,33
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
37/000-2015       
2.885,33
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DA COMISSAÕ REMUNERATÓRIA SOBRE A DIVIDA FUNDADA, COMPETENCIA 01/2015
Vl.Total:
2.885,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-19.329,28
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
38/000-2015       
19.329,28
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DO VALOR PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA, COMPETENCIA 01/2015
Vl.Total:
19.329,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-233,00
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
73/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE E ESF's - 
MS-MAC - C/C 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
-233,00
-233,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
73/000-2015 - 01
-233,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº73/0-2015
Vl.Total:
-233,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
319,70
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
49
99/000-2015       
13,90
Item:
1 - BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS. Bobina termossensível para relógio de ponto 
eletrônico 57mm x 300mm.Espessura do tubo : 12mm - JANDAIA - PARA USO DA DIVISÃO DE RH NO ANO DE 
2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
319,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
133,20
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
433
154/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DO SETOR DO CAPS - REF A 2 ROÇADAS NO MÊS DE JANEIRO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
133,20
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
900,0000
947,07
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
166/000-2015       
947,07
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 278 - R$ 8609,73
Vl.Total:
947,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,63
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
167/000-2015       
109,63
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1343 - R$ 2491,57
Vl.Total:
109,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,67
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
168/000-2015       
1.235,67
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1341 - R$ 28083,33
Vl.Total:
1.235,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.904,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
169/000-2015       
2.904,00
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1340 - R$ 65999,90
Vl.Total:
2.904,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
413,55
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
170/000-2015       
413,55
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1347 - R$ 9398,82
Vl.Total:
413,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
474,52
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
172/000-2015       
474,52
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 238 - R$ 4313,84
Vl.Total:
474,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
199,21
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
113819900
J
05.776.879/0001-81
0,00
5839
174/000-2015       
199,21
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1710 - R$ 6688,23
Vl.Total:
199,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,32
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
113819900
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
175/000-2015       
95,32
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 404 - R$ 2723,58
Vl.Total:
95,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
131,19
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
113819900
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
176/000-2015       
131,19
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 405 - R$ 3748,39
Vl.Total:
131,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
590,76
Outros/Não Aplicável
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
113819900
J
02.399.201/0001-39
0,00
5839
177/000-2015       
590,76
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 406 - R$ 16879,11
Vl.Total:
590,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
172,85
Outros/Não Aplicável
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
0,00
0,00
113819900
J
57.805.087/0001-91
0,00
5839
178/000-2015       
172,85
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 869 - R$ 49385,21
Vl.Total:
172,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,98
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
113819900
J
61.106.159/0001-80
0,00
5839
179/000-2015       
250,98
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1883 - R$ 71708,85
Vl.Total:
250,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.942,40
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
179/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
1.346,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
180,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - PNAE - EDUCAÇÃO
1.596,00
KG
150,0000
299,20
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
180/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - O fornecimento deverá estar de 
acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC 
nº 359 e 360. - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
299,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
608,08
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
185/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
374,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER AS EE'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO
234,08
KG
22,0000
299,20
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
186/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - PARA ATENDER OS 
INDÍGENAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
299,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
799,60
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
187/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
374,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 
de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - MARFRIG -  ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA 
ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO
425,60
KG
40,0000
1.130,40
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
188/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR
Vl.Total:
598,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
80,0000
10,64
2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de 
acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - 
MARFRIG - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 
24.628-X BB PNAE - EDUCAÇÃO
532,00
KG
50,0000
374,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
191/000-2015       
7,48
Item:
1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 
e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES 
NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEF APAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB PNAE - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
374,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
37,58
143
214/005-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO 
A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
37,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
37,58
6.688,23
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
246/003-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
4.370,73
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE 
DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
6.238,11
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST 
DE SÃO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/002-2015       
927,60
Item:
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP)
Vl.Total:
6.238,11
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
6,7300
110,27
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/010-2015       
7.854,22
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
110,27
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
1.500,00
93/2011
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.240.760/0001-27
0,00
4
258/003-2015       
1.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.700,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
311/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
1.300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF JUSCELINO K. 
DE OLIVEIRA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.400,00
UN
2.000,0000
3.456,00
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
313/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
Vl.Total:
1.664,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.560,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES JOSÉ 
MACEDO E MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
1.792,00
UN
2.560,0000
1.890,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
315/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
910,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A EMEF JOÃO B POCCI 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
980,00
UN
1.400,0000
1.620,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
318/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
Vl.Total:
780,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.200,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - PARA ATENDER AS CRECHES GENTE FELIZ, KIYOSHI SEIMARU E NOVO 
MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
840,00
UN
1.200,0000
3.402,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
334/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
Vl.Total:
1.638,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2.520,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02.  - KRILL - PARA ATENDER A CRECHE CARMEN HELENA - C/C 24.628-X BB - 
EDUCAÇÃO
1.764,00
UN
2.520,0000
276,93
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/006-2015       
11.495,34
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
276,93
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
1.355,19
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/007-2015       
11.495,34
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.355,19
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1200
60,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/005-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
70,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/006-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
8.609,73
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
380/002-2015       
2.869,91
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
2.869,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.869,91
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 
ESPORTES
2.869,91
SV
1,0000
80,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
633
402/000-2015       
8,00
Item:
1 - PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - MATERIAL PARA SER USADO NO PROCESSO DO 
PROJETO MINHA CASA MINHA VIDA - JARDIM AGROCHÁ II - ASSIST. DES. SOCIAL
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
4.313,84
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
433
454/002-2015       
4.313,84
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E 
FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 
24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, 
PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 
- Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
4.313,84
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
65.999,90
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
478/002-2015       
0,03
Item:
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
Vl.Total:
5.365,17
Vl. Unit.:
Un.:
MT
Quantidade:
162.580,9100
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0700
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,5000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,3700
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado  em  sarjetas e sarjetões.
263,93
7.997,9000
0,14
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
40.000,0000
0,53
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
20.000,0000
2,20
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
350,0000
25,74
10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal  - 
Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS
3.860,85
150,0000
28.083,33
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
479/002-2015       
0,17
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, 
COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
28.083,33
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
169.881,4600
846,67
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
0,00
172
495/001-2015       
487,89
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
61,91
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
355,76
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
45,00
SV
0,1300
4.370,74
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
553,34
SV
0,1300
1.219,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
154,29
SV
0,1300
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
254,12
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - 
TRÂNSITO
32,13
SV
0,1300
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/007-2015       
71,94
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.778,19
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
RP
J
04.941.945/0001-69
0,00
5001
509/002-2014       
5.778,19
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 509/2-2014
Vl.Total:
5.778,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
49.385,21
221/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES 
LTDA
0,00
0,00
RP
J
57.805.087/0001-91
0,00
5001
511/001-2014       
1.029,69
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
49.385,21
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
47,9600
3.350,00
4623/2014
Pregão Presencial
SSTI TECNOLOGIA LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
05.293.714/0001-59
0,00
55
515/000-2015       
3.350,00
Item:
1 - NOTEBOOK - Marca: LENOVO E 431 - PARA USO DA SECRETÁRIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.350,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
255,47
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/008-2015       
255,47
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
255,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/010-2015       
71,94
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
58,50
652
605/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
58,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,50
843,02
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/005-2015       
843,02
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
843,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
321,59
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
609/006-2015       
321,59
Item:
1 - REF. PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
321,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
313,32
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/012-2015       
313,32
Item:
1 - ESTIMATIVA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
313,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
254,54
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
897/000-2015       
4,25
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
8,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
5,60
2 - PREGO 15X15 - GERDAU
11,20
KG
2,0000
4,80
3 - PREGO 17X21 - GERDAU
9,60
KG
2,0000
1,20
4 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
12,00
CX
10,0000
5,10
5 - PREGO 17 x 27 - GERDAU
10,20
KG
2,0000
11,00
6 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS
176,00
UN
16,0000
4,80
7 - PREGO 18 X 30 - GERDAU
9,60
KG
2,0000
4,42
8 - PREGO 19 X 36 - GERDAU
8,84
KG
2,0000
4,30
9 - PREGO 22 X 48 - GERDAU - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE 
ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. - ESPORTES
8,60
KG
2,0000
464,04
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
898/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
55,00
Item:
1 - Carrinho de mão com braço tubular  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - 
TRAMONTINA
Vl.Total:
220,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
15,00
2 - Enxada com olho de 38 mm e largura mínima de 26 cm com cabo de madeira de 1,50 metros - PANDOLFO
30,00
UN
2,0000
11,66
3 - ENXADA MÉDIA LARGA - PANDOLFO
23,32
UN
2,0000
14,50
4 - Enxadão estreito com olho de 38 mm e cabo de madeira de 1,30 metros - PANDOLFO
29,00
UN
2,0000
13,70
5 - Foice aberta, com olho de 35 mm de diâmetro. - RAMADA
27,40
UN
2,0000
11,00
6 - Marreta de aço com cabo de madeira de 1 Kg - TEKFUND
11,00
UN
1,0000
21,06
7 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND
21,06
UN
1,0000
9,90
8 - Martelo com cabo de madeira tamanho 27 mm - THOMPSON
9,90
UN
1,0000
17,20
9 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA
17,20
UN
1,0000
17,80
10 - Pa quadrada com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA
17,80
UN
1,0000
29,56
11 - Picareta forjada em aço, duas pontas com cabo de madeira - TEKFUND
29,56
UN
1,0000
15,40
12 - Serrote com lamina de aço, com cabo de madeira, com dentes travados, tamanho 18" - THOMPSON
15,40
UN
1,0000
3,35
13 - Talhadeira em aço de 12" - SÃO ROMÃO
6,70
UN
2,0000
5,70
14 - Trena com fita de aço carbono, revestida em nylon e borracha, com botão para liberação da fita, com 
trava de retrocesso automática, com graduação em milímetros e polegadas no tamanho de 5 metros - GOLD - 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, 
PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES. - ESPORTES
5,70
UN
1,0000
-12.280,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
972/000-2015       
12.280,56
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 213/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF. ACORDO FIRMADO 
ENTRE PREFEITURA E OMSS - JANEIRO/2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
Vl.Total:
12.280,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
30.652,80
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
346
1006/003-2015       
30.652,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
30.652,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
88,20
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1111/000-2015       
29,40
Item:
1 - CONEXÃO DE MANGUEIRA DE AR - MANUTENÇÃO DO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
88,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
18.800,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
304
1178/001-2015       
18.800,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, 
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, 
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, 
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
18.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
54.962,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
1184/003-2015       
54.962,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
54.962,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
636
1185/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. Mêcanica - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
5.250,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
429
1190/002-2015       
5.250,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
190,12
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
633
1191/000-2015       
85,26
Item:
1 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
Vl.Total:
85,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
59,78
2 - ESCOVA
59,78
UN
1,0000
45,08
3 - Aquisiçao de: ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 - ASSIST. SOCIAL
45,08
UN
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
179.089,25
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
304
1194/002-2015       
179.089,25
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
179.089,25
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
110.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1200/002-2015       
110.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 
0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
20.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1203/002-2015       
20.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
99.000,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
0,00
318
1205/002-2015       
99.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.450,00
240/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
236
1245/001-2015       
35,00
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.
Vl.Total:
2.450,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
70,0000
3.782,40
255/2015
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
4
1251/004-2015       
3.782,40
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
3.782,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
250,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
465
1271/000-2015       
250,00
Item:
1 - VEICULAÇÃO EM MIDIA INDOOR  - Para uso do pam na divulgação da campanha da programação dst/aids 
pelo período de 30 dias - Veiculação de 15 segundos em 2 supermercados e loja de conveniência - C/C 624023-0 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
769,30
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
229
1278/000-2015       
510,09
Item:
1 - EMBREAGEM
Vl.Total:
510,09
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
210,21
2 - ATUADOR HIDRAULICO
210,21
UN
1,0000
49,00
3 - MAÇANETA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DBA 9460 - SECRETARIA DE DESENV AGRÁRIO E 
MEIO AMBIENTE
49,00
UN
1,0000
3.345,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
49
1279/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
3.345,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
230,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
231
1281/000-2015       
50,00
Item:
1 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 DESTA SECRETARIA - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE
Vl.Total:
230,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,6000
-208,35
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
1286/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - PARA USO DESTA 
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SECRETARIA - C/C 363-6 CEF - ADIANTAMENTO REF. AO ANO DE 2014 - SAÚDE
0,00
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
-208,35
-208,35
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
1286/000-2015 - 01
-208,35
Item:
1 - Anulação da Nota nº1286/0-2015
Vl.Total:
-208,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
284/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.113.908/0001-37
0,00
2
1298/000-2015       
0,30
Item:
1 - PORTA DOCUMENTO - MEDINDO 8X11CM - PARA USO DO SERVIÇO DA JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
1.386,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.020.838/0001-72
0,00
465
1315/000-2015       
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.386,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.678,25
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
633
1323/000-2015       
1.420,02
Item:
1 - MOTOR DO VENTILADOR E DEFRETOR
Vl.Total:
1.420,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
258,23
2 - RESISTÊNCIA VENTOINHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DA SECRETARIA 
- ASSISTÊNCIA
258,23
UN
1,0000
1.562,55
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
1345/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PARA INSTALAÇÃO NO CENTRAL DE CADASTRO 
ÚNICO - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.562,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
18,9400
95,06
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
633
1352/000-2015       
95,06
Item:
1 - EXTINTOR PARA VEICULO - MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA DBA 9474 DE USO DA SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
95,06
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.672,50
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
68
1356/001-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO NA DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE/TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
1.672,50
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
15,0000
2.491,57
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
1386/000-2015       
15,20
Item:
1 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇàCIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM
Vl.Total:
334,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
22,0000
40,93
2 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
900,46
22,0000
5,89
3 - RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
64,79
MT
11,0000
99,34
4 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (MANUAL)
596,04
6,0000
41,93
5 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL E ELEMENTOS VAZADOS, INCLUINDO REVESTIMENTOS
419,30
10,0000
29,43
6 - RETIRADA DE ENTULHO - DEMOLIÇÃO DE RAMPA E REVESTIMENTO DE ESCADA NO CRAS VILA NOVA - 
C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
176,58
6,0000
1.115,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
39
1393/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.115,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
-54.747,06
360/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
1427/001-2015       
54.747,06
Item:
1 - JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS
Vl.Total:
54.747,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.902,86
359/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
1428/001-2015       
2.902,86
Item:
1 - ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA 
Vl.Total:
2.902,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MUNICIPAL DE FINANÇAS
-19.621,15
358/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
1429/001-2015       
19.621,15
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
19.621,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.043,99
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
92
1430/001-2015       
3.043,99
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.043,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.069,67
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
92
1430/002-2015       
3.069,67
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.069,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.150,00
374/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
1431/002-2015       
5.150,00
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.150,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
73.029,39
375/2015
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
1435/002-2015       
73.029,39
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE 
TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
73.029,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/002-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
3.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/002-2015       
3.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
5.275,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/002-2015       
5.275,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
7.010,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/002-2015       
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
746,50
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
560
1503/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
252,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA
407,50
KG
50,0000
3,48
3 - FARINHA DE CEREAIS - NUTRIBOM - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO APOIO DAS 
CRECHES DA REDE DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
87,00
UN
25,0000
339,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
560
1504/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
252,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
3,48
2 - FARINHA DE CEREAIS - NUTRIBOM - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE 
DE ENSINO - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO
87,00
UN
25,0000
407,50
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
505
1506/000-2015       
8,15
Item:
1 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
EMEIS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
407,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
659,50
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1512/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
252,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
EMEFS DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
407,50
KG
50,0000
1.265,75
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
0,00
505
1514/000-2015       
4,75
Item:
1 - COLORIFICO - SS
Vl.Total:
237,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,55
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
63,75
LTA
25,0000
13,80
3 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO
690,00
KG
50,0000
6,35
4 - LENTILHA SECA 100% NATURAL - DE VALOR
190,50
KG
30,0000
2,80
5 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS EMEFS DA REDE DE 
ENSINO - EDUCAÇÃO
84,00
UN
30,0000
63,75
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
560
1515/000-2015       
2,55
Item:
1 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA 
REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
25,0000
63,75
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
560
1519/000-2015       
2,55
Item:
1 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS CRECHES DA 
REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
63,75
Vl. Unit.:
Un.:
LTA
Quantidade:
25,0000
1.067,00
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
1520/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
252,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS 
EE. MEDIO DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
815,00
KG
100,0000
911,50
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1521/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
504,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AO 
ENS. FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO - EDUCAÇÃO
407,50
KG
50,0000
587,02
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1525/000-2015       
73,50
Item:
1 - JUNTA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
235,20
2 - JOGO DE JUNTA
235,20
1,0000
28,42
3 - FILTRO DO MOTOR
28,42
1,0000
83,30
4 - CORREIA DENTADA
83,30
1,0000
166,60
5 - TENSOR CORREIA DENTADA - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
166,60
UN
1,0000
98,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1526/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1528/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
734,02
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
190
1529/000-2015       
84,28
Item:
1 - RESERVATORIO EXPANSAO
Vl.Total:
84,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
27,44
2 - TAMPA DO RESERVATORIO EXPANSÃO
27,44
UN
1,0000
156,80
3 - VALVULA TERMOSTATICA
156,80
UN
1,0000
176,40
4 - BOMBA DAGUA
176,40
1,0000
63,70
5 - SENSOR TEMPERATURA
63,70
UN
1,0000
225,40
6 - RETENTOR DO MOTOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
225,40
JG
1,0000
1.080,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
191
1531/000-2015       
50,00
Item:
1 - RETIFICA DO CABEÇOTE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
50,00
2 - DESCARBONIZAÇÃO
90,00
HR
1,8000
50,00
3 - MÃO DE OBRA MOTOR
400,00
HR
8,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE REVISÃO . Do radiador - MANUTENÇÃO DA VIATURA TP 06308 SIENA CMW 8449 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
140,00
HR
2,8000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
29,70
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
101
1565/000-2015       
14,85
Item:
1 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES. 
produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 g/m², tipo saco com aba, sem 
nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes dimensões: 185 mm x 248 mm. O 
produto deverá vir acondicionado em caixa de papelão ecologicamente correta, contendo 250 unidades, 
constando marca, modelo, dimensões, código de barras, número do lote e instruções de armazenamento. - 
FORONI - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
29,70
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
2,0000
0,00
512/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
-65,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
1566/000-2015 - 01
-65,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1566/0-2015 - MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO
Vl.Total:
-65,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,00
485/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
43.419.613/0054-82
0,00
41
1587/001-2015       
2.500,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
212,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0800
254,90
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOCAWEB S/C LTDA
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.351.877/0001-52
0,00
51
1597/002-2015       
254,90
Item:
1 - HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA
Vl.Total:
254,90
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
23,50
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
1602/000-2015       
4,70
Item:
1 - ETIQUETA "PREÇO" - CROMUS - REIDMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 
28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
23,50
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
120,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
1604/000-2015       
4,00
Item:
1 - PAPEL MANTEIGA, 30CM X 7,5M - TERMICA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 
28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
30,0000
1.522,75
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1605/000-2015       
2,14
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
PISTACHE - ACRILEX
Vl.Total:
96,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
PINHEIRO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO BEBÊ - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO ESCARLATE - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO FOGO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO NATAL - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO TOMATE - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VERMELHO VIVO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VINHO - 
ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VIOLETA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
VIOLETA COBALTO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
15,97
12 - CHINELO DE DEDO, PRETO - N°35 - IPANEMA
159,70
UN
10,0000
15,97
13 - CHINELO DE DEDO, VERDE - N°35 - IPANEMA
79,85
UN
5,0000
15,97
14 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°36 - IPANEMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - 
C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
159,70
UN
10,0000
735,20
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
1606/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE)
Vl.Total:
658,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
7,72
2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NO EVENTO DE EDUCAÇÃO E PREVENÇÃO EM DST NA VILA SÃO 
FRANCISCO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
77,20
UN
10,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
855,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1607/000-2015       
0,87
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO CANÁRIO - ACRILEX
Vl.Total:
39,15
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
0,87
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO LIMÃO - ACRILEX
52,20
UN
60,0000
0,87
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO PELE - ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
AMARELO OURO - ACRILEX
104,40
UN
120,0000
0,87
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AMORA 
- ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AREIA - 
ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
BEBÊ - ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CARIBE - ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
CELESTE - ACRILEX
39,15
UN
45,0000
0,87
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
COBALTO - ACRILEX
39,15
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MAR - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
MARINHO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
PETRÓLEO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
TURQUESA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
96,30
UN
45,0000
1.476,60
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1611/000-2015       
2,14
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - LILÁS - 
ACRILEX
Vl.Total:
96,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MAGENTA - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MARROM - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - MENTA - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
MOSTARDA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - OCRE - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PALHA - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PÊSSEGO 
- ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PINK - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - PRETO 
- ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
PÚRPURA - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
BEBÊ - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
CHÁ - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
128,40
UN
60,0000
1.572,90
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1620/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,14
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
CICLAME - ACRILEX
Vl.Total:
96,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA 
ESCURO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - SALMÃO 
- ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
TANGERINA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - UVA - 
ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
ABACATE - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
BANDEIRA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
BEBÊ - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
FOLHA - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
GRAMA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
KIWI - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
MAÇà- ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
MUSGO - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE 
OLIVA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
192,60
UN
90,0000
1.712,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1621/000-2015       
2,14
Item:
1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL 
ULTRAMAR - ACRILEX
Vl.Total:
96,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
2,14
2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
BERINJELA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - BRANCA 
- ACRILEX
235,40
UN
110,0000
2,14
4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML -  
CAMURÇA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CARAMELO - ACRILEX
128,40
UN
60,0000
2,14
6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CENOURA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CÉPIA - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA - 
ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA 
CHUMBO - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CINZA 
LUNAR - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
11 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
CLAREADOR - ACRILEX
256,80
UN
120,0000
2,14
12 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - CORAL 
-  ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
13 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
JACARANDA - ACRILEX
96,30
UN
45,0000
2,14
14 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - 
LARANJA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
128,40
UN
60,0000
159,70
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
1624/000-2015       
15,97
Item:
1 - CHINELO DE DEDO, VERMELHO - N°36 - IPANEMA
Vl.Total:
79,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
15,97
2 - CHINELO DE DEDO, BRANCO - N°38 - IPANEMA - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - 
79,85
UN
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
247,40
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
653
1628/000-2015       
61,85
Item:
1 - FERRO PARA PASSAR ROUPA - MONDIAL - MATERIAL A SER UTILIZADO NA OFICINA DO CRAS - C/C 
28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
247,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
-61.840,33
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
1680/000-2015       
57.785,70
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
57.785,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.054,63
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº8582/2010 - PARC 6/60 - LEI Nº1448/2014.
4.054,63
1,0000
-12.280,56
598/2015
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
1681/001-2015       
12.280,56
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENDO DA PARCELA Nº 214/240 DA DIVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCICIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
958,46
708/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.414.334/0001-25
0,00
650
1700/000-2015       
505,76
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL CORE i3. socket 1155 - INTEL
Vl.Total:
505,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
215,46
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 115 - GIGABYTE
215,46
UN
1,0000
118,62
3 - PENTE DE MEMORIA  DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO CRAS VILA 
NOVA - PATRIMONIO Nº 28805 - C/C 28284-7 BB - ASSISTENCIA SOCIAL
237,24
UN
2,0000
2.645,00
11557/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
05.820.332/0001-36
0,00
691
1707/000-2015       
52,90
Item:
1 - CESTA BÁSICA - PARA ATENDIMENTO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - 
AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE 
SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
2.645,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
50,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E 
TITULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
51
1714/002-2015       
5.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras
Vl.Total:
50,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0100
444,70
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
644
1719/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS
Vl.Total:
132,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
50,0000
24,59
2 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS
245,90
FD
10,0000
3,34
3 - Higienizador,em gel, neutro, composto de álcool antisséptico - ALLGEL FRASCO COM 500 GRAMAS - PARA 
CONVERSAÇÃO E LIMPEZA DO CCI - ASSISTENCIA SOCIAL
66,80
FR
20,0000
864,86
775/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.656.150/0001-83
0,00
2
1721/000-2015       
864,86
Item:
1 - PÚLPITO ORATÓRIO EM ACRÍLICO CRISTAL  - PARA USO DO CERIMONIAL DO PREFEITO - PULPITO 
MEDINDO APROX. 1,09M DE ALTURA COM MESA E BASE 45CM DE LARGURA, 35CM DE PROFUNDIDADE E 
8,0MM DE ESPESSURA - GABINETE
Vl.Total:
864,86
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.383,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
351
1742/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. DO RADIADOR
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
50,00
2 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA. DA CAIXA DE DIREÇÃO E BOMBA HIDRAULICA
100,00
HR
2,0000
50,00
4 - SANGRIA. DO FREIO
40,00
HR
0,8000
50,00
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,8000
50,00
6 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
7 - HIGIENIZAÇÃO DO AR. CONDICIONADO
120,00
HR
2,4000
50,00
8 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE RODA
210,00
HR
4,2000
50,00
9 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
36,00
HR
0,7200
50,00
10 - MÃO DE OBRA
350,00
HR
7,0000
50,00
11 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TECNICO TRASEIRO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIESTA PLACA DBA 9420 DO 
CEREST DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 1383,00 - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
147,00
HR
2,9400
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
131,60
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
1752/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO 
DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
6.153,53
11506/2014
Pregão Presencial
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
81.706.251/0001-98
0,00
447
1762/000-2015       
0,35
Item:
1 - GLYCINE MAX (L) MERR. 150MG CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED
Vl.Total:
3.465,00
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
9.900,0000
0,38
2 - HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C. - 5% DE IRIDÓIDES TOTAIS CALCULADOS COMO HARPAGOSÍDEOS. 
CADA COMPRIMIDO CONTÉM 10MG DE IRIDÓIDES TOTAIS COMO HARPAGOSIDEOS - COMPRIMIDO DE 200MG 
(GARRA DO DIABO) - NATULAB
236,25
COMP
630,0000
1,95
3 - MIKANIA GLOMERATA 0,1MG/ML XAROPE - O XAROPE ESTÁ  PADRONIZADP EM 0,0035% DE CUMARINA - 
FRASCO COM 120ML (GUACO) - NATULAB
877,28
FR
450,0000
0,25
4 - GLYCINE MAX (L) MERR. 75 CÁPSULA (ISOFLAVONA DE SOJA) - VITAMED -  PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
1.575,00
CAP
6.300,0000
319,20
7768/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
447
1765/000-2015       
0,08
Item:
1 - ISOSSORBIDA, MONITRATO - 20MG - COMPRIMIDO - CX COM 30 COMPRIMIDOS - GENÉRICO 20MG C/100 
- ZYDUS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF 
ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO 
PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 
624.024-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
319,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
3.990,0000
130,84
7768/2013
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
447
1767/000-2015       
1,09
Item:
1 - FOLINATO DE CALCIO (ACIDO FOLINICO) 15MG - COMPRIM IDOS - FOLINAC - HIPOLABOR - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
130,84
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
120,0000
753,50
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
447
1768/000-2015       
1,45
Item:
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
507,50
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
350,0000
2,46
2 - ERITROMICINA ESTOLATO OU ESTEARATO 125MG/5ML - SUS PENSÃO ORAL - FRASCO COM 60ML. - 
PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE
246,00
FR
100,0000
209,85
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
1779/000-2015       
1,40
Item:
1 - CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 100ML - PRATI DONADUZZI - PARA 
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, 
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
209,85
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
240,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
1781/000-2015       
0,40
Item:
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL 
OB C/ 30 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
600,0000
361,40
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
1783/000-2015       
9,04
Item:
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
361,40
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
40,0000
62,50
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
62,50
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.005.873/0001-00
0,00
442
1785/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,63
Item:
1 - DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML - SOLUÇAO INJETAVEL -  AMPOLA C/3ML - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
62,50
Vl. Unit.:
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
89,32
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1799/000-2015       
4,06
Item:
1 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - O pão deve ser fabricado com matérias primas de primeira qualidade, isento de 
matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação, é permitido na fabricação do pão matéria 
prima enriquecida com vitaminas e minerais, deve também conte em sua composição ovos, gordura vegetal e 
leite integral. Embalagem primaria: Saco plástico atóxico com no mínimo 300 g. Validade mínima de 15 (quinze) 
dias. O produto deverá atender as legislações vigentes. - PANCO - PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
89,32
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
22,0000
1.271,04
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1844/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
756,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
3,48
2 - FARINHA DE CEREAIS - NUTRIBOM
174,00
UN
50,0000
4,06
3 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE 
- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
341,04
PCT
84,0000
178,64
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1845/000-2015       
4,06
Item:
1 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
178,64
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
44,0000
3.493,08
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1846/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
252,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA
326,00
KG
40,0000
4,06
3 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO  - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.915,08
PCT
718,0000
3.797,86
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1847/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
504,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
8,15
2 - DOCE DE LEITE CREMOSO OU PASTOSO - FRIMESA
326,00
KG
40,0000
4,06
3 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.967,86
PCT
731,0000
434,42
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1848/000-2015       
4,06
Item:
1 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
434,42
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
107,0000
838,32
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1849/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
302,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
4,06
2 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
535,92
PCT
132,0000
2.680,16
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1850/000-2015       
5,04
Item:
1 - BISCOITO DOCE – TIPO MAISENA - DALLAS
Vl.Total:
504,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4,06
2 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
2.176,16
PCT
536,0000
629,30
12542/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
507
1851/000-2015       
4,06
Item:
1 - PÃO TIPO BISNAGUINHA - PANCO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: ETEC - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
629,30
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
155,0000
693,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
02.020.838/0001-72
0,00
677
1854/000-2015       
693,00
Item:
1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m,  arte elaborada pela contratante - colorido. local de exposição a 
definir. - PARA USO NA CAMPANHA DE DOAÇÃO LEÃO AMIGO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
REGISTRO - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
693,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2.981,37
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1855/000-2015       
411,60
Item:
1 - AQUISIÇÃO: KIT. EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO
Vl.Total:
823,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
564,69
2 - AQUISIÇÃO ; KIT. EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO
564,69
UN
1,0000
136,22
3 - Aquisiçao de: ROLAMENTO. EXTERNO CUBO DIANTEIRO
272,44
UN
2,0000
112,70
4 - Aquisição: ROLAMENTO. INTERNO CUBO DIANTEIRO
225,40
UNI
2,0000
44,10
5 - RETENTOR DO CUBO
88,20
UN
2,0000
102,90
6 - FILTRO DE AR. FILTRO DE AR EXTERNO
102,90
UN
1,0000
55,86
7 - FILTRO DE AR. INTERNO
55,86
UN
1,0000
76,44
8 - FILTRO DO MOTOR
76,44
1,0000
85,26
9 - FILTRO. SEDIMENTADOR
85,26
UN
1,0000
16,66
10 - FILTRO DIESEL
16,66
UN
1,0000
107,80
11 - REPARO. CILINDRO DO ESTABILIZADOR
215,60
UN
2,0000
145,04
12 - ROTULA. CILINDRO DA DIREÇÃO
290,08
UN
2,0000
164,64
13 - FILTRO HIDRAULICO - RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
164,64
UN
1,0000
798,53
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1856/000-2015       
266,18
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. HIDRAULICO - BALDE - RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H  - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
798,53
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
635,80
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1858/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAR LAMINAS PARA TROCA DAS FACAS E AJUSTAR FOLGAS TROCA 
MANGUEIRA E NIVEL DE LAMINA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
635,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,7800
4.133,80
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1859/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DESMONTAR. A CAPOTA/SOLDA BASE DA CAPOTA/REFAZER ROSCA DE FIXAÇÃO DA 
CAPOTA/SOLDA CHAPA DE APOIO DA CAPOTA/RECUPERAR SUPORTE DE APOIO DA CAPOTA/CONFECCIONAR 
CAPOTA/PINTURA DA CAPOTA/INSTALAÇÃO DA CAPOTA/CONFECCIONAR TRAVESSA SUSTENTAÇÃO 
TRASEIRA - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955 L - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
4.133,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
37,5800
451,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1860/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE AJUSTAR DESCOLAMENTO DA LATERAL DA LAMINA/FIXA GUIA SUPERIOR DA LAMINA - 
MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
451,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,1000
750,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1861/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DESMONTAR. E MONTAGEM DA TAMPA DO CAMBIO PARA EXAME DA ALAVANCA/TROCA DA 
ALVANCA DO CAMBIO/ SUPORTE DO TUBO HIDRAULICO/TROCA DA MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO 
ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,8200
2.915,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1862/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DO ALTERNADOR/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA 
ELETRICO/SOLDA E REFORÇO DA CONCHA TRASEIRA/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO/ 
MANGA DE EIXO E CUBO LADO DIREITO E LADO ESQUERDO/TROCA DO REPARO CILINDRO ESTABILIZADOR 
LADO DIREITO E LADO ESQUERDO/ TROCA DE FILTROS - RETROESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.915,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
26,5000
1.537,01
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1863/000-2015       
1.089,76
Item:
1 - PAR LAMINA
Vl.Total:
1.089,76
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
8,04
2 - Aquisiçao de: PARAFUSO. DA LAMINA
208,94
UN
26,0000
238,31
3 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
238,31
1,0000
1.072,50
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1864/000-2015       
423,85
Item:
1 - ALAVANCA DO CAMBIO
Vl.Total:
423,85
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
193,18
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA
193,18
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
380,38
3 - Aquisição de: SUPORTE. DA ALAVANCA DO CAMBIO
380,38
UN
1,0000
37,55
4 - AQUISIÇÃO: EIXO. GUIA ALAVANCA DO CAMBIO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
75,09
2,0000
2.416,99
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1865/000-2015       
149,26
Item:
1 - AQUISIÇÃO; VIGA. U DOBRADA
Vl.Total:
895,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
335,01
2 - Aquisição de: CHAPA. DE FERRO
670,02
UN
2,0000
63,83
3 - TINTA. AMARELO CATERPILLAR
255,32
LT
4,0000
42,23
4 - FUNDO. PRIMER
168,90
LT
4,0000
142,39
5 - MANTA TERMICA. PARA FORRAR CAPOTA - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955 L - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
427,17
UN
3,0000
250,80
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1866/000-2015       
110,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CONFECCIONAR 2 MANGUEIRAS HIDRAULICAS, EXAMINAR NIVEL DO OLEO HIDRAULICO - 
MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
250,80
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,2800
2.800,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1867/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO DE FUNILARIA. Da tampa traseira e lateral lado esquerdo - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT 
PALIO PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
56,0000
778,54
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1868/000-2015       
389,27
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO 46 - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
778,54
Vl. Unit.:
Un.:
BD
Quantidade:
2,0000
539,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1870/000-2015       
539,00
Item:
1 - PARA-CHOQUE TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
539,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
99,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
1871/000-2015       
0,17
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS 
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PAF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
JD. SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VL SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - 
C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
600,0000
1.453,34
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1872/000-2015       
191,10
Item:
1 - REGULADOR DE PARTIDA
Vl.Total:
191,10
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
560,56
2 - REPARO ALTERNADOR
560,56
UN
1,0000
56,84
3 - CHICOTE 2 VIAS
113,68
UN
2,0000
127,40
4 - JOGO DE LAMPADAS
127,40
UN
1,0000
460,60
5 - FAROL DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
460,60
UN
1,0000
822,22
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1873/000-2015       
392,00
Item:
1 - SILENCIOSO
Vl.Total:
392,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - LUVA DO ESCAPAMENTO
73,50
UN
1,0000
78,40
3 - SUPORTE DO ESCAPAMENTO
156,80
UN
2,0000
63,70
4 - ABRAÇADEIRA DO ESCAPAMENTO
127,40
UN
2,0000
6,37
5 - Aquisiçao de: ELETRODO
38,22
UN
6,0000
4,90
6 - PARAFUSO COMPLETO
14,70
UN
3,0000
19,60
7 - COLA SILICONE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
19,60
UN
1,0000
860,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1874/000-2015       
860,00
Item:
1 - COLMEIA RADIADOR - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
860,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.775,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1875/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3.775,00
Item:
1 - MANOPLA DO JOYSTICK - MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA CASE MODELO 845B - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.775,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
372,40
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1876/000-2015       
294,00
Item:
1 - SILENCIOSO
Vl.Total:
294,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39,20
2 - ABRAÇADEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
78,40
UN
2,0000
1.295,25
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1877/000-2015       
82,50
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO TRASEIRO PARA TROCAR ROLAMENTO, ENCHER  
E TORNEAR DO EIXO - MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.295,25
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
15,7000
285,18
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1878/000-2015       
285,18
Item:
1 - Aquisição de: RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
285,18
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
585,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1879/000-2015       
585,00
Item:
1 - BATERIA 100 AMPERES - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580H - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
585,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
627,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1880/000-2015       
264,60
Item:
1 - TUBO DO MOTOR
Vl.Total:
264,60
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - MANGUEIRA DO MOTOR
215,60
2,0000
147,00
3 - REPARO NO ELETRO VENTILADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POINTER CPV 1498 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
147,00
UN
1,0000
350,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1881/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SILVERADO KDQ 7077 - VALOR COM 50% DE 
DESCONTO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
1.029,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1882/000-2015       
411,60
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL
Vl.Total:
823,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
73,50
2 - Aquisição de: LANTERNA
147,00
UN
2,0000
29,40
3 - Aquisição de: LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,80
UN
2,0000
1.177,25
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1884/000-2015       
468,00
Item:
1 - ROLAMENTO DO EIXO
Vl.Total:
936,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
112,13
2 - PORCA REGULAGEM DO ROLAMENTO
224,25
UN
2,0000
17,00
3 - ARRUELA TRAVA DA PORCA - MANUTENÇÃO DE TRATOR VALMET 685 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
17,00
UN
1,0000
497,84
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
1886/000-2015       
43,12
Item:
1 - KIT SUSPENSÃO TRANSEIRA
Vl.Total:
86,24
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
137,20
2 - MANGUEIRA DO MOTOR
137,20
1,0000
274,40
3 - FEIXE DE MOLA TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
274,40
UN
1,0000
303,80
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
1887/000-2015       
19,60
Item:
1 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
Vl.Total:
117,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
9,80
2 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
58,80
UN
6,0000
39,20
3 - COLA SILICONE
39,20
UN
1,0000
88,20
4 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L CDZ 7816 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
88,20
UN
1,0000
400,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1888/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO POINTER CPV 1498 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
310,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
1890/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO ALINHAMENTO. Dianteiro e Traseiro
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
50,00
2 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MILLE DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
170,00
HR
3,4000
316,16
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
1892/000-2015       
158,08
Item:
1 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA - MANUTENÇÃO DE RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
316,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.091,32
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1894/000-2015       
284,20
Item:
1 - AMORTECEDOR TRASEIRO
Vl.Total:
568,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
107,80
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DIREÇÃO LE
107,80
UN
1,0000
240,10
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
480,20
UN
2,0000
112,70
4 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
225,40
UN
2,0000
58,80
5 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
117,60
UN
2,0000
42,14
6 - BATENTE DA SUSPENSAO. TRASEIRA
84,28
UN
2,0000
137,20
7 - AQUISIÇÃO: JOGO. BUCHA DA MOLA TRASEIRA
137,20
1,0000
370,44
8 - FECHADURA DA PORTA. LATERAL LD - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA 
SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 2% - VALOR LÍQUIDO R$ 2.091,32 - DES. AGRÁRIO
370,44
UN
1,0000
560,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
1895/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
30,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,00
HR
1,6000
50,00
4 - MÃO DE OBRA. FECHADURA - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA 
SECRETARIA APLICAR DESCONTO DE 50% - VALOR LÍQUIDO R$ 560,00 - DES. AGRÁRIO
200,00
HR
4,0000
110,45
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
229
1898/000-2015       
1,01
Item:
1 - ARRUELA. CALÇO
Vl.Total:
2,01
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
27,00
2 - Aquisiçao de: PINO . TRAVA COM ARGOLA
107,99
UN
4,0000
0,45
3 - CUPILHA. 4MM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9467 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR O DESCONTO DE 2,5% - VALOR LIQUIDO R$ 110,45 - DES. AGRÁRIO
0,45
UN
1,0000
1.229,90
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1899/000-2015       
460,60
Item:
1 - FECHADURA PORTA LATERAL LE
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,50
2 - FECHADURA TRASEIRA INFERIOR
220,50
UN
1,0000
220,50
3 - FECHADURA TRASEIRA SUPERIOR
220,50
UN
1,0000
53,90
4 - BATENTE DA PORTA
107,80
UN
2,0000
220,50
5 - FECHADURA TRASEIRA CENTRAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO EHE 7178 DESTA SECRETARIA - 
DES. AGRÁRIO
220,50
UN
1,0000
509,60
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
97
1907/000-2015       
93,10
Item:
1 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
93,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
151,90
2 - SENSOR NIVEL
151,90
UN
1,0000
24,50
3 - ANEL VEDAÇÃO TANQUE
24,50
UN
1,0000
4,90
4 - ABRAÇADEIRA
29,40
UN
6,0000
151,90
5 - LANTERNA DIANTEIRA
151,90
UN
1,0000
19,60
6 - Aquisição de: LAMPADA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
58,80
UN
3,0000
350,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
98
1910/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. TANQUE E ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 
DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
350,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,0000
807,52
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
657
1912/000-2015       
83,30
Item:
1 - ENGRENAGEM. DIANTEIRA VIRABREQUIM
Vl.Total:
83,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,16
2 - MAÇANETA DA PORTA. DIANTEIRA LE
41,16
UN
1,0000
73,50
3 - RETENTOR DO TRAMBULADOR
73,50
UN
1,0000
284,20
4 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO
284,20
UN
1,0000
67,62
5 - RESERVATORIO DE AGUA
67,62
UN
1,0000
257,74
6 - LIAME. TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 
BB - VALOR COM DESCONTO R$ 807,52 - ASSISTÊNCIA
257,74
UN
1,0000
1.590,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1926/000-2015       
50,00
Item:
1 - REVISÃO. NO RADIADOR
Vl.Total:
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,8000
50,00
2 - RETIFICA. DO MOTOR
750,00
HR
15,0000
50,00
3 - MÃO DE OBRA. DO MOTOR - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO CORSA - DBA 9446 - REFERENTE A S.M.E - 
VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1.590,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
700,00
HR
14,0000
500,00
1009/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
662
1930/000-2015       
125,00
Item:
1 - KIT FOTOCONDUTOR  - PARA ATENDER A SECRETARIA - IMPRESSORA LEXMARK E360DN - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
404,00
888/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
0,00
763
1932/000-2015       
349,00
Item:
1 - HD SATA 500GB
Vl.Total:
349,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
55,00
2 - FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - ESPORTES
55,00
UN
1,0000
954,48
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1933/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
475,30
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
194,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
479,18
KG
194,0000
108,00
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1941/000-2015       
0,72
Item:
1 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEF - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
234,75
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1943/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO
Vl.Total:
126,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
0,72
2 - SAL REFINADO - SOSAL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
108,00
KG
150,0000
126,75
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.820.332/0001-36
0,00
507
1944/000-2015       
1,69
Item:
1 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - TOYO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: 
ENSINO MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
126,75
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
75,0000
98,40
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1951/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
49,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
49,40
KG
20,0000
1.672,80
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1952/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
833,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
340,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
839,80
KG
340,0000
196,80
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
1953/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DERIVADOS DE P
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
98,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
98,80
KG
40,0000
619,92
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2012/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
308,70
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
126,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
311,22
KG
126,0000
688,80
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2013/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
343,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
345,80
KG
140,0000
1.672,80
12542/2014
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.347.228/0001-40
0,00
507
2014/000-2015       
2,45
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PENNE - SANTA FELICIDADE - DALLAS
Vl.Total:
833,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
340,0000
2,47
2 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - SANTA FELICIDADE - DALLAS - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - 
PARA ATENDER O SEGMENTO:  - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
839,80
KG
340,0000
236,28
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
2016/001-2015       
7,16
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ESTIMATIVA PARA 2015 - PARA A SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
236,28
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
62,72
1023/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.653.547/0001-88
0,00
313
2261/000-2015       
31,36
Item:
1 - ACIDO TRICLOROACÉTICO 90% - 10ML - PARA USO NAS SALAS DE GINECOLOGIA DA UBS CENTRO E 
UBS VILA NOVA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
62,72
Vl. Unit.:
Un.:
FRASC
Quantidade:
2,0000
90,00
970/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
275
2263/000-2015       
90,00
Item:
1 - GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
640,20
997/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
442
2265/000-2015       
33,00
Item:
1 - INSULINA ASPART 100Ul/ML. REFIL COM 3ML.
Vl.Total:
165,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
31,68
2 - INSULINA HUMANA LISPRO 100UI/ML - REFIL DE 3ML  - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
475,20
UN
15,0000
150,00
974/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRAL DE BALANÇAS DO VALE - COMERCIO 
VAREJISTAS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.082.940/0001-44
0,00
323
2267/000-2015       
150,00
Item:
1 - MANUTENÇAO DE BALANÇA. CALIBRAÇÃO E LACRAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BALANÇA WELMY 
PATRIMÔNIO Nº 024436 - DE USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
576,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
431
2268/000-2015       
2,40
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa 
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA - PARA USO DOS 
PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
576,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
240,0000
675,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
0,00
315
2269/000-2015       
4,50
Item:
1 - Receituário Médico Carbonado - SUS - REGISTRO, 50x2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Autocopi 
branco 53g/m2 (1x0 cor), 2ª via papel Autocopi branco 52g/m2 (1x0 cor), f final: 15x21cm, refilado, colado, 
incluindo arte final. - PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
675,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
150,0000
156,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
07.734.873/0001-77
0,00
315
2345/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
Vl.Total:
36,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7200
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
30,00
HR
0,6000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO RENAULT SANDEIRO PLACA EHE 7202 DO ESF DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 156,00 - C/C 26.179-3 BB - 
SAÚDE
90,00
HR
1,8000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-888,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
2369/000-2015 - 01
-888,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2369/0-2015 - MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO
Vl.Total:
-888,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
-444,00
278
2369/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2369/1-2015 - MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO
Vl.Total:
-444,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-444,00
475,20
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
0,00
650
2373/000-2015       
1,50
Item:
1 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - SAC THOMAZ
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
2,89
2 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno, nas seguintes dimensões aproximadas: 40 cm x 5,5 cm x 
2,8 cm tubular, composto com borracha dupla em EVA medindo fora da base aproximadamente 3,0 cm x 0,5cm 
cada, base na cor preta, com dentes plásticos para segurar o pano, cabo de madeira plastificado com 
aproximadamente 1,20 m x 22 mm de diâmetro, devidamente rosqueado à base. Deverá conter no produto 
etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR
86,70
UN
30,0000
3,65
3 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de altura 
e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e diâmetro 
de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - DSR
109,50
UN
30,0000
4,30
4 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira, medindo aproximadamente 27 cm x 4,5 cm x 3,5 cm, altura 
das cerdas 5,5 cm, cabo medindo aproximadamente 1,30 m em madeira plastificada, diâmetro de 22 mm fixo, 
com etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - UTIL - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS 
CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
129,00
UN
30,0000
758,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
650
2374/000-2015       
7,60
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
7,56
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS 
CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
378,00
KG
50,0000
499,20
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
07.089.572/0001-38
0,00
668
2379/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
141,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
1,11
2 - Detergente líquido neutro para louça - MINUANO
111,00
FR
100,0000
0,48
3 - Guardanapo de papel com medidas mínimas de 20 cm x 22 cm. - MAXFINE
110,40
PCT
230,0000
4,56
4 - Sabão em pó de 1000 gr. - TIXAN - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
136,80
UN
30,0000
547,20
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
06.064.770/0001-84
0,00
668
2380/000-2015       
9,88
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
148,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
147,00
KG
30,0000
8,40
3 - CARNE DE FRANGO - SEVA SIF 2212 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
252,00
KG
30,0000
1.014,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.316.546/0001-06
0,00
650
2382/000-2015       
2,40
Item:
1 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
Vl.Total:
864,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
360,0000
3,00
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS 
EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
150,00
UN
50,0000
246,22
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
19.795.413/0001-38
0,00
652
2388/000-2015       
246,22
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO 
CRAS VILA NOVA NA PRAÇA CÉU - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
246,22
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
669,00
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
0,00
101
2392/000-2015       
111,50
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. Deverá ser de alta qualidade e 
brancura. Com garantia de não atolamento nas impressões, produzidos em papel reciclável. Deverá constar na 
embalagem: ISO 9001/14001, ECF, FSC ou Cerflor, nº do telefone do SAC, código de barras, com 
responsabilidade de 100% Florestas plantadas renováveis. - CHAMEX - PARA USO DESTA SECRETARIA - 
PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
669,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
7.806,79
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
2413/000-2015       
1.520,55
Item:
1 - KIT MOTOR
Vl.Total:
1.520,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,82
2 - BRONZINA BIELA
215,82
JG
1,0000
613,12
3 - BRONZINA MANCAL
613,12
JG
1,0000
549,36
4 - JUNTA DE MOTOR. COMPLENTA
549,36
UN
1,0000
27,47
5 - TUCHO VALVULA
219,74
8,0000
480,69
6 - BOMBA  ÓLEO
480,69
1,0000
313,92
7 - BOMBA DE AGUA
313,92
UN
1,0000
117,72
8 - Aquisição de: CALÇO. LATERAL VIRABREQUIM
117,72
UN
1,0000
44,15
9 - BUCHA. DE BIELA ACABADA
176,58
UN
4,0000
39,24
10 - COLA SILICONE
78,48
UN
2,0000
19,62
11 - COLA JUNTA
19,62
UN
1,0000
4,91
12 - ABRAÇADEIRA
19,62
UN
4,0000
1,96
13 - CINTA PLASTICA
29,43
UN
15,0000
44,15
14 - Aquisição de: VALVULA. CABEÇOTE
353,16
UN
8,0000
49,05
15 - FILTRO DE OLEO MOTOR
49,05
UN
1,0000
14,72
16 - FILTRO HIDRAULICO
14,72
UN
1,0000
68,67
17 - FILTRO DE DIESEL
68,67
UN
1,0000
107,91
18 - FILTRO DE AR
107,91
UN
1,0000
17,66
19 - PARAFUSO. DE CABEÇOTE
423,79
UN
24,0000
12,75
20 - PARAFUSO. DO MOTOR
127,53
10,0000
132,44
21 - COXIM DO MOTOR. DIANTEIRO
264,87
UN
2,0000
132,44
22 - COXIM. DO MOTOR TRASEIRO
264,87
UN
2,0000
444,39
23 - BICO INJETOR - MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.777,57
UN
4,0000
2.744,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2422/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.744,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
560,0000
588,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2423/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
588,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
2.744,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2430/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: 
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.744,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
560,0000
4.086,60
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2436/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.086,60
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
834,0000
2.058,00
2191/2014
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
45.945.193/0001-91
0,00
507
2437/000-2015       
4,90
Item:
1 - COXA E SOBRE COXA DE FRANGO. - RIGOR - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - ATENDER O SEGMENTO: E.E. 
Vl.Total:
2.058,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
420,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
390,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
2462/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. VAZAMENTO
Vl.Total:
250,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
5,0000
50,00
2 - SERVIÇO. DE ARREFECIMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DBA 2099 DE 
USO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 28.286-3 VALOR COM DESCONTO R$ 390,00 - ASSISTÊNCIA
140,00
HR
2,8000
717,36
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
2463/000-2015       
72,52
Item:
1 - CAVALETE DE AGUA
Vl.Total:
72,52
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,04
2 - Aquisiçao de: TUBO. DE AGUA
47,04
UN
1,0000
274,40
3 - BOMBA DE AGUA
274,40
UN
1,0000
63,70
4 - MANGUEIRA. DE AGUA
127,40
2,0000
50,96
5 - SENSOR TEMPERATURA
50,96
UN
1,0000
145,04
6 - VALVULA TERMOSTATICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO CRAS ARAPONGAL - 
C/C 28.286-3 VALOR COM DESCONTO R$ 717,36 - ASSISTÊNCIA
145,04
UN
1,0000
58,80
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
650
2464/000-2015       
19,60
Item:
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO CRAS 
ARAPONGAL - C/C 28.286-3 VALOR COM DESCONTO R$ 58,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
58,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.882,38
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
728
2465/000-2015       
643,47
Item:
1 - COLETOR DO ESCAPE. 2,00%
Vl.Total:
643,47
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
336,14
2 - AQUISIÇÃO: TUBO. SAIDA DO MOTOR - 2,00%
336,14
1,0000
220,89
3 - PINÇA DE FREIO. DIANTEIRA - 2,00%
441,78
UN
2,0000
230,50
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MOLA DA SUSPENSÃO - 2,00% - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - 
PLACA BRZ 2832 - CULTURA
460,99
2,0000
640,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
731
2466/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E ESCAPE
Vl.Total:
450,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
9,0000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
3 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BRZ 2832 - 
CULTURA
100,00
HR
2,0000
540,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
2475/000-2015       
0,65
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - KRILL
Vl.Total:
260,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
0,70
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 2 - LOTE 2 - SEGMENTO: 
CRECHE CARMEM HELENA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
280,00
UN
400,0000
892,90
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
0,00
671
2559/000-2015       
9,88
Item:
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
Vl.Total:
98,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
4,90
2 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG - ELLETO SIF 1198
49,00
KG
10,0000
14,42
3 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
144,20
KG
10,0000
11,78
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM - CENTROESTE SIF 3193
117,80
KG
10,0000
18,50
5 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
185,00
KG
10,0000
8,46
6 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - SEVA SIF 2212
84,60
KG
10,0000
5,04
7 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
50,40
KG
10,0000
16,31
8 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA USO 
DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
163,10
KG
10,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
9.957,04
413
2572/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
209,05
Un.:
SV
Quantidade:
185,0000
1,13
2 - EXAME DE FOSFORO
1,10
SV
1,0000
1,10
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3 - EXAME DE GLICEMIA
413,82
SV
363,0000
1,14
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
541,89
SV
223,0000
2,43
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
468,18
SV
289,0000
1,62
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
270,54
SV
167,0000
1,62
7 - EXAME DE URINA TIPO I
508,68
SV
314,0000
1,62
8 - EXAME DE ACIDO URICO
207,92
SV
184,0000
1,13
9 - EXAME DE CREATININA
309,10
SV
281,0000
1,10
10 - EXAME DE TGO
232,30
SV
202,0000
1,15
11 - EXAME DE TGP
250,70
SV
218,0000
1,15
12 - EXAME DE UREIA
499,10
SV
434,0000
1,15
13 - EXAME DE SODIO
362,25
SV
315,0000
1,15
14 - EXAME DE POTASSIO
351,90
SV
306,0000
1,15
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
3.073,38
SV
283,0000
10,86
16 - EXAME DE BETA HCG
1.749,64
SV
332,0000
5,27
17 - EXAME DE AMILASE
21,47
SV
19,0000
1,13
18 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
291,60
SV
60,0000
4,86
19 - EXAME DE BILIRRUBINAS
49,61
SV
41,0000
1,21
20 - EXAME DE DHL
140,94
SV
58,0000
2,43
21 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 - SAÚDE
3,87
SV
3,0000
1,29
3.748,39
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
103
2583/000-2015       
18,86
Item:
1 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A
Vl.Total:
37,72
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
146,77
2 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ.GERAL 30A P/4 A 8 DISJS
146,77
UN
1,0000
15,24
3 - BARRAMENTO DE 100A PARA QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
777,24
MT
51,0000
273,80
4 - SERVIÇO DE ENFIAÇÃO
273,80
SV
1,0000
3,17
5 - FIO DE 6MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO
560,99
MT
176,9700
67,33
6 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V ELETR. DE POLIETILENO
1.346,60
UN
20,0000
73,21
7 - TOMADA 2P+T PADRÃO NBR 14136 CORRENTE 20A-250 ELETR. DE POLIETILENO
292,84
UN
4,0000
2,42
8 - ESPELHO DE 4'X2'
12,10
UN
5,0000
1,15
9 - REMOÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATÉ 16MM2
230,00
MT
200,0000
23,06
10 - REMOÇÃO DE TUBO DE PROTEÇÃO DE CABO DE COBRE NU INCL. FIXAÇÕES - SERVIÇOS NO PREDIO DO 
PAÇO MUNICIPAL - PLANEJ. URBANO
70,33
UN
3,0500
2.723,58
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
103
2584/000-2015       
14,83
Item:
1 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO
Vl.Total:
1.686,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
113,6900
273,80
2 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO
821,40
SV
3,0000
216,16
3 - IL-55 PROJETOR MÉDIO PARA VAPOR DE SODIO 150W - SERVIÇOS NO PREDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL - 
PLANEJ. URBANO
216,16
UN
1,0000
1.000,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
08.00.15.451.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
206
2590/000-2015       
1.949,00
Item:
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido 
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do 
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso 
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque 
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - 
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DA SECRETARIA DE MANUTENÇÃO - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
0,5100
5.000,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
210
2591/000-2015       
1.949,01
Item:
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido 
Vl.Total:
5.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,5700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do 
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso 
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque 
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - 
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
188,10
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
2592/000-2015       
2,72
Item:
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA USO DOS VEÍCULOS SANTANA CDV 6072 E CDV 1272, EM USO 
NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
188,10
Vl. Unit.:
Un.:
LT
Quantidade:
69,2300
200,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
2595/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DE TROCA DA MANGUEIRA DO MOTOR - VW SANTANA PLACA CDZ 1346 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
588,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
2597/000-2015       
480,20
Item:
1 - Aquisição de: PARABRISA. VIGIA
Vl.Total:
480,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE BORRACHA FIAT PALIO WEEKEND PLACA BVZ 6178 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
107,80
1,0000
431,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
2599/000-2015       
274,40
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MANGUEIRA DO MOTOR
Vl.Total:
274,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
78,40
2 - Aquisiçao de: TUBO. DE MANGUEIRA DO MOTOR - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
156,80
UN
2,0000
39,20
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
2600/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - VW SANTANA PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
7.643,00
2797/2014
Pregão Presencial
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
08.00.15.452.4.4.90.52.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
214
2604/000-2015       
1.949,00
Item:
1 - ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA. a partir de 2.00 hp, 41,5cm³ cilindrada, guidão bipartido 
para facilitar o transporte, tubo com medida mínima de 25,4 mm/1 (valor externo) e comprimento mínimo do 
tubo de 1480 mm. Velocidade máxima de potência 7.500 RPM, com cinturão duplo, lâmina e carretel, peso 
máximo de 7,6 kg (sem equipamento de corte). Nível máximo de pressão sonora de 94 DB. Volume do tanque 
de combustível de aproximadamente 0,95 lit./ 32,12 fl. oz. Garantia de Fábrica mínima de 02 anos. - 
HUSQVARNA/143R-II - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
7.643,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,9200
75,32
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
103
2605/008-2015       
3.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
75,32
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
356,26
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
0,00
71
2606/001-2015       
4.000,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 
PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
356,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
52,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2711/000-2015       
5,00
Item:
1 - PALITO PARA PIRULITO - CARROSSEL
Vl.Total:
10,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,21
2 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE PÁSCOA) NO 
CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
42,00
UN
200,0000
51,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2712/000-2015       
0,13
Item:
1 - SACO TRANSPARENTE - 10X15CM - PRINT
Vl.Total:
26,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
200,0000
2,50
2 - Forminhas para bombom - 9 buracos - WYDA - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE 
PÁSCOA) NO CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
25,00
UN
10,0000
55,70
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2713/000-2015       
3,00
Item:
1 - COLHER DE CHÁ -  DESCARTÁVEL - PLASFOOD
Vl.Total:
6,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
4,90
2 - COLHER DE SOBREMESA - DESCARTÁVEL - PLASFOOD
9,80
PCT
2,0000
2,10
3 - FORMA DE OVO DE PASCOA - 100GR - BWD
8,40
UN
4,0000
2,10
4 - FORMA DE OVO DE PASCOA - 250GR - BWD
8,40
UN
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
2,10
5 - FORMA PARA PIRULITO - MODEL
21,00
UN
10,0000
2,10
6 - FORMA PARA TRUFA - PEQUENA - MODEL - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CHOCOLATE (OVO DE 
PÁSCOA) NO CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
2,10
UN
1,0000
350,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
650
2716/000-2015       
0,15
Item:
1 - FORMINHA DE PAPEL N° 5 - DIVERSAS CORES - REGINA
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,20
2 - FORMINHA DE PAPEL - N° 6 - DIVERSAS CORES - REGINA - PARA USO NO CURSO DE PADARIA 
ARTESANAL O CRAS BLOCO B - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
200,00
UN
1.000,0000
745,00
1247/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
0,00
207
2717/000-2015       
745,00
Item:
1 - LAMINA 2 PONTAS - 350X1' - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - CAIXA COM 50 
UNIDADES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
745,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
1206/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
0,00
694
2719/000-2015       
1.700,00
Item:
1 - REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE. 352 Litros - BRASTEMP - PARA ATENDIMENTO DO CONVÊNIO 
"GERAÇÃO DE RENDA" - COZINHA PRÁTICA - C/C 29.297-4 BB - FUNSSOL
Vl.Total:
1.700,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
65,16
413
2747/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE COLESTEROL HDL
Vl.Total:
21,87
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
2,43
2 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA 
ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - A SER 
PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE
43,29
SV
39,0000
1,11
1.590,00
1441/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
76
2748/000-2015       
750,00
Item:
1 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA COM BRAÇO
Vl.Total:
750,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
840,00
2 - Aquisição de: BALCAO - PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - BALCÃO BAIXO COM PORTA 
DE CORRER - FINANÇAS
840,00
UN
1,0000
480,00
1412/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MILTON OLICIO GODKE - ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
56.411.580/0001-64
0,00
650
2751/000-2015       
480,00
Item:
1 - PORTA DE VIDRO - PARA SUBSTITUIR A PORTA DANIFICADA DO CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - 
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2,15X0,68M COM 10MM - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
303,00
1398/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
71
2760/000-2015       
303,00
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DE CHEQUE. Conserto e ajuste - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CHECK 
PRONTO BEMATECH, PATRIMONIO Nº 033047 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
303,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
270,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
18
2769/000-2015       
270,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FAIXA  - PARA SER UTILIZADA NA CAMINHADA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
REALIZADA PELO CRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO A MULHER - FAIXA MEDINDO 3X1 - 
GABINETE
Vl.Total:
270,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
592,00
1451/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.477.095/0001-90
0,00
650
2826/000-2015       
37,00
Item:
1 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1005 - PREMIUM
Vl.Total:
222,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
37,00
2 - CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP 1102 CE 285A - PREMIUM - PARA USO DOS CRAS E DESTA 
SECRETARIA - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
370,00
UN
10,0000
0,00
1415/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
-1.162,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
2
3035/000-2015 - 01
-1.162,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3035/0-2015 - MOTIVO: O ÍTEM 4 SAIU COM A DESCRIÇÃO INCORRETA
Vl.Total:
-1.162,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
59,20
278
3050/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
59,20
Un.:
M2
Quantidade:
400,0000
0,15
9.398,82
3131/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
3117/000-2015       
55,31
Item:
1 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - CONDUÇÃO ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO IDENTIFICADAS 
COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES VARIADAS, 
PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO URBANO DESTE 
Vl.Total:
387,17
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA PODA.
55,65
2 - PODA DE ÁRVORES DE GRANDE PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE GRANDE PORTE SÃO 
IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 6,0 METROS, DE ESPÉCIES 
VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO 
URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA 
PODA.
2.893,80
SV
52,0000
50,75
3 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - CONDUÇÃO. ÁRVORES DE MÉDIO PORTE SÃO IDENTIFICADAS 
COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 3,0 METROS E INFERIOR A 6,0 METROS, DE 
ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO 
PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS 
RESULTANTES DA PODA
1.928,50
SV
38,0000
53,35
4 - PODA DE ÁRVORES DE MÉDIO PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE MÉDIO PORTE SÃO IDENTIFICADAS 
COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) SUPERIOR A 3,0 METROS E INFERIOR A 6,0 METROS, DE 
ESPÉCIES VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO 
PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS 
RESULTANTES DA PODA
1.760,55
SV
33,0000
42,90
5 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - CONDUÇÃO. ÁRVORES DE PEQUENO PORTE SÃO 
IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) ATÉ 3,0 METROS, DE ESPÉCIES 
VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO 
URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA 
PODA
1.072,50
SV
25,0000
41,10
6 - PODA DE ÁRVORES DE PEQUENO PORTE - MANUTENÇÃO. ÁRVORES DE PEQUENO PORTE SÃO 
IDENTIFICADAS COMO ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA (NÃO EXATA) ATÉ 3,0 METROS, DE ESPÉCIES 
VARIADAS, PLANTADAS EM VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS, PASSEIOS, JARDINS E CANTEIROS, NO PERÍMETRO 
URBANO DESTE MUNICÍPIO, COM O RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS GALHOS RESULTANTES DA 
PODA - PODA DE ÁRVORES NA ZONA URBANA E RURAL - REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO PRESENCIAL 
043/2014 - REC. PRÓPRIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.356,30
SV
33,0000
922,00
1830/2015
Outros/Não Aplicável
JOSÉ CARLOS  RIBEIRO
0,00
922,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
273.414.818-89
0,00
525
3139/000-2015       
922,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEF. BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - 
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
922,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
777,00
1844/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
0,00
777,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
0,00
525
3147/000-2015       
777,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA EMEB NICEA HIROTA - MANUTENÇÃO ENSINO 
FUNDAMENTAL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
777,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.530,00
1847/2015
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
0,00
1.530,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
0,00
559
3150/000-2015       
1.530,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL KIYOSHI SEIMARU - MANUTENÇÃO 
ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.530,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.632,00
1846/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
0,00
1.632,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
3151/000-2015       
1.632,00
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA CRECHE MUNICIPAL VILA RIBEIRÓPOLIS - MANUTENÇÃO 
ENSINO INFANTIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.294,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
2
3157/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
Vl.Total:
439,20
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
40,0000
10,98
2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
1.647,00
UNI
150,0000
10,98
3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES
878,40
UNI
80,0000
10,98
4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 1224/2015 - GABINETE
329,40
UNI
30,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.290,66
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/001-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.290,66
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,7400
1.097,06
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
3398/002-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.097,06
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6300
0,00
2208/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
-100,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
441.955.834-20
0,00
342
3409/000-2015 - 01
-100,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3409/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO SOLICITADO INDEVIDAMENTE
Vl.Total:
-100,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
4.131,19
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
0,00
479
3803/000-2015       
4.131,19
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE  - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ADM. ENSINO
Vl.Total:
4.131,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
2.208,69
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
0,00
502
3804/000-2015       
2.208,69
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO 
ESCOLAR
Vl.Total:
2.208,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
1.189,46
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
3806/000-2015       
1.189,46
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB. - 
FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.189,46
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2328/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
-1.500,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
462
3807/000-2015 - 01
-1.500,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3807/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO DESE SER ESTIMATIVO
Vl.Total:
-1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2326/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
-3.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
323
3808/000-2015 - 01
-3.000,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3808/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO PEDIDO COMO ORDINÁRIO QUANDO DEVIA SER 
ESTIMATIVO
Vl.Total:
-3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
10.935,15
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
0,00
599
3809/000-2015       
10.935,15
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB. FUNDAMENTAL 
40%
Vl.Total:
10.935,15
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00
6.713,64
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
0,00
554
3812/000-2015       
6.713,64
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
6.713,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
271,60
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
3817/000-2015       
271,60
Item:
1 - RECOHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ADM DE 
ENSINO
Vl.Total:
271,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
322,91
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
3822/000-2015       
322,91
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. DO ENSINO 
INFANTIL
Vl.Total:
322,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
314,98
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
3825/000-2015       
314,98
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
INFANTIL 60%
Vl.Total:
314,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
2.380,62
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
3826/000-2015       
2.380,62
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
FUND. 60%
Vl.Total:
2.380,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
190,04
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
3828/000-2015       
190,04
Item:
1 - RECOLHIMENTO PASSIVOA ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. 
ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO
Vl.Total:
190,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
220,40
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
3831/000-2015       
220,40
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
INFANTIL 60%
Vl.Total:
220,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
1.665,77
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
3833/000-2015       
1.665,77
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. 
FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
Vl.Total:
1.665,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
242,59
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
3834/000-2015       
242,59
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
242,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
118,52
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
3842/000-2015       
118,52
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ALIM 
NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
118,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
346,69
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
3844/000-2015       
346,69
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. FUNDEB - 
FUNDAMENTAL 40%
Vl.Total:
346,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
225,95
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
3845/000-2015       
225,95
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. 
DO ENSINO INFANTIL
Vl.Total:
225,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
82,93
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
3847/000-2015       
82,93
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE PASSIVO - AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - MANUT. ALIM. 
NUTRIÇÃO ESCOLAR
Vl.Total:
82,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
0,00
5.069,99
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
0,00
281
3848/000-2015       
5.069,99
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015
Vl.Total:
5.069,99
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
3.383,94
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
3849/000-2015       
3.383,94
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015
Vl.Total:
3.383,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
2.367,83
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
3850/000-2015       
2.367,83
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015
Vl.Total:
2.367,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
0,00
112,75
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
6
3851/000-2015       
112,75
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - GABINETE
Vl.Total:
112,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
0,00
25,29
02.00.03.092.3.3.90.49.01
O
0,00
43
3852/000-2015       
25,29
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - JURÍDICO
Vl.Total:
25,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
0,00
404,06
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
53
3853/000-2015       
404,06
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
404,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00
317,30
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
73
3854/000-2015       
317,30
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
317,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
0,00
105,54
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
105
3856/000-2015       
105,54
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PLANEJ. URBANO E 
OBRAS
Vl.Total:
105,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
0,00
122,65
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
145
3857/000-2015       
122,65
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - TRÂNSITO
Vl.Total:
122,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
0,00
2.943,07
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
0,00
188
3858/000-2015       
2.943,07
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.943,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
0,00
449,51
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
0,00
233
3859/000-2015       
449,51
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
449,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
0,00
1.964,74
13.00.08.244.3.3.90.49.01
O
0,00
639
3860/000-2015       
1.964,74
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
1.964,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
0,00
39,95
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
0,00
733
3861/000-2015       
39,95
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
39,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
0,00
654,21
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
3862/000-2015       
654,21
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - ESPORTES
Vl.Total:
654,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
156,07
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
226
3863/000-2015       
156,07
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - 
DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
156,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
212,70
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
3864/000-2015       
212,70
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - 
ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
212,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
109,20
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
227
3865/000-2015       
109,20
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. 
DOENÇA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
109,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
148,83
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
3866/000-2015       
148,83
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. 
DOENÇA - ASSIT. SOCIAL
Vl.Total:
148,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
460,14
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
3867/000-2015       
460,14
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
460,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
116,17
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
3868/000-2015       
116,17
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - 
CULTURA
Vl.Total:
116,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
321,97
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
3869/000-2015       
321,97
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. 
DOENÇA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
321,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
81,29
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
3870/000-2015       
81,29
Item:
1 - REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2015 - PESSOAL EM AUX. 
DOENÇA - CULTURA
Vl.Total:
81,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
717.557,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
0,00
355
3887/001-2015       
717.557,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
717.557,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
3905/001-2015       
12.280,56
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 213/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
3905/002-2015       
12.280,56
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 214/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO FIRMADO 
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
12.280,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
12.280,56
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
3905/003-2015       
12.280,56
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 215/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDA FIRMANDO 
ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
61.840,33
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
3906/000-2015       
57.785,70
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
57.785,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.054,63
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº 8582/2010 - PARC 6/60 - LEI Nº 1448/2014
4.054,63
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,00
62.158,95
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
3907/000-2015       
57.795,40
Item:
1 - PRINCIPAL
Vl.Total:
57.795,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.363,55
2 - JUROS - PARCELAMENTO REF VALORES DEPOSITADOS A MENOR NOS ANOS DE 2010 A 2013 - PROCESSO 
DE GESTÃO Nº 8582/2010 - PARC 7/60 - LEI Nº 1448/2014
4.363,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
19.329,28
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
3908/001-2015       
19.329,28
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
19.329,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
19.621,15
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
19.621,15
92
3908/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO 
MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
19.621,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.621,15
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
19.868,33
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
19.868,33
92
3908/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
19.868,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.868,33
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
REGIO
7.061,72
7.061,72
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
46.393.500/0001-31
0,00
107
3909/000-2015       
7.061,72
Item:
1 - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 1755/2009 - C/C B.B. REFORMA 
DO CENTRO CULTURAL - AGÊNCIA 0492-8 Nº 181.212-2
Vl.Total:
7.061,72
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
40.000,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
3910/000-2015       
40.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO 
BANCO DO BRASIL
Vl.Total:
40.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.885,33
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.885,33
91
3910/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL
Vl.Total:
2.885,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.885,33
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.902,86
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.902,86
91
3910/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL REF.02/2015
Vl.Total:
2.902,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.902,86
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.911,89
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.911,89
91
3910/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL
Vl.Total:
2.911,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.911,89
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
610.000,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
3911/000-2015       
610.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL
Vl.Total:
610.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
54.464,98
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
54.464,98
90
3911/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.01/2015
Vl.Total:
54.464,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.464,98
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
54.747,06
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
54.747,06
90
3911/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.02/2015
Vl.Total:
54.747,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.747,06
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
54.848,75
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
54.848,75
90
3911/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL - REF.03/2015
Vl.Total:
54.848,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.848,75
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
38.000,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
92
3912/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
38.000,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
38.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.043,99
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.043,99
92
3912/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.01/2015
Vl.Total:
3.043,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.043,99
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.069,67
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.069,67
92
3912/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.02/2015
Vl.Total:
3.069,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.069,67
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.092,08
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.092,08
92
3912/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.03/2015
Vl.Total:
3.092,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.092,08
0,00
1415/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME
1.162,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.243.287/0001-34
0,00
2
3913/000-2015       
65,30
Item:
1 - CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - AMARELO
Vl.Total:
326,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
65,30
2 - CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - CIANO
326,50
UN
5,0000
65,30
3 - CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER JET COLOR - CP1215 - MAGENTA
326,50
UN
5,0000
36,50
4 - CARTUCHO TONNER PARA IMPRESSORA  LASER JET, HP - 1005 - PRETO - PARA USO DO DEPTO DE 
COMUNICAÇÃO - GABINETE
182,50
UN
5,0000
0,00
2502/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LOJAS CEM S/A
179,00
0,00
18.00.27.812.4.4.90.52.01
J
56.642.960/0001-00
0,00
788
3914/000-2015       
89,50
Item:
1 - APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - INTELBRAS - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
179,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
2370/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
1.810,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.292.729/0001-41
0,00
172
3915/000-2015       
160,00
Item:
1 - CONSERTO DE BOLACHA LED 200MM AMARELA - CONTRASIN - REG Nº 4278
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
160,00
2 - CONSERTO DE BOLACHA LED 200MM - VERMELHA  - CONTRASIN - REG Nº  3725 E 3404
480,00
SV
3,0000
160,00
3 - CONSERTO DE BOLACHA LED 200MM - AMARELA, MODELO SETA  - CONTRASIN - REG Nº 4283
160,00
SV
1,0000
150,00
4 - CONSERTO DE PEDESTRE (SEMÁFORO) - CONTRASIN - REG Nº 1400
150,00
SV
1,0000
860,00
5 - CONSERTO DE CONJUNTO BICOLOR (SEMÁFORO) - CONTRASIN - REG Nº 1856 - MANUTENÇÃO DE 
SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
860,00
SV
1,0000
0,00
2480/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
1.215,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
0,00
51
3916/000-2015       
45,00
Item:
1 - CONFECÇAO DE PLACA. EXPEDIENTE, 30X20, galvanizada, colocação da placa com parafuso
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
2 - CONFECÇAO DE PLACA. CUIDADO USE O CORRIMÃO, CUIDADO DEGRAUS, CUIDADO PORTA ESTREITA, 
CUIDADO TETO BAIXO, CUIDADO PASSAGEM ESTREITA, CUIDADO RISCO DE CHOQUE E PROIBIDO FUMAR,  
25x18cm, em PVC expandido fotoluminescente 2mm, inclui adesivo tipo dupla face ao fundo  para fixação
1.080,00
SV
24,0000
30,00
3 - CONFECÇAO DE PLACA. ENTRE AR CONDICIONADO, SESMT SEGURANÇA DO TRABALHO E CONSULTÓRIO 
MÉDICO, 30x20cm, PVC expandido, inclui adesivo tipo dupla face ao fundo para fixação - PARA INSTALAÇÃO 
NO ARQUIVO MORTO E NO SESMT - ADMINISTRAÇÃO
90,00
SV
3,0000
0,00
894/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
65,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
323
3917/000-2015       
3,25
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SETE BARRAS - PARA USO DA GESTANTE CLEIDE DIAS DE PAULA, MORADORA DO 
JARDIM VITÓRIA - SENTIDO SETE BARRAS EM CONSULTAS PRÉ NATAL NA UNIDADE DE SAÚDE EM REGISTRO 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
0,00
2497/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
1.500,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
462
3918/000-2015       
15,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Torax - ESTIMATIVA PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA AVALIAÇÃO 
DE PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
0,00
2508/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
3.000,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.439.001/0001-90
0,00
323
3919/000-2015       
15,00
Item:
1 - LAUDO DE RAIO - X . Face, torax e idade óssea - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
200,0000
0,00
2479/2015
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
42,26
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
0,00
140
3920/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BRAZIL EXPO ROAD 2015 - DIA 25/03/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
7,13
1,0000
0,00
2497/2015
Outros/Não Aplicável
ANDREIA CAMILO DE ALMEIDA YAMAMURA
1.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
148.012.828-73
0,00
16
3921/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.369,98
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
9.369,98
9.369,98
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
43.776.517/0001-80
0,00
131
3922/000-2015       
9.369,98
Item:
1 - PAGAMENTO DE DESPESA COM ÁGUA - KKKK - REF. AO MÊS 03/2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
9.369,98
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.322,73
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
9.322,73
9.322,73
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
3923/000-2015       
9.322,73
Item:
1 - PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - KKKK - REF. AO MÊS 02/2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
9.322,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
64.800,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
484
3924/000-2015       
3.600,00
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS. gás ecológico r410a; consumo elétrico máximo 
3980 w/hora; nível de ruído da evaporadora máximo 52 db; nivel de ruído da condensadora máximo 59 db; 
voltagem 220 watts. - ELETROLUX TI/TE30F - PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
64.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
18,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
280,37
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
11.623.334/0001-38
0,00
796
3925/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
192,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
87,85
2 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - LIMPEZA DO AR 
CONDICIONADO DA SALA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
87,85
SV
1,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
11.465,38
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
3926/000-2015       
281,69
Item:
1 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - ESTRUTURA DE CONCRETO
Vl.Total:
729,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,5900
12,16
2 - REBOCO
3.513,02
288,9000
8,67
3 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA
282,47
32,5800
8,29
4 - ESTRUT DE MADEIRA EM TESOURA, PONTAL OU MISTA PARA TELHA FIBRO-CIM SB LAJE
76,02
9,1700
24,69
5 - RETIRADADE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUINDO ACESSORIOS
222,21
UN
9,0000
35,05
6 - IMPERM RESP ALV EMBAS COM CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINUSA
111,11
3,1700
4,14
7 - CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA 
ARGAMASSA
82,80
M2
20,0000
18,14
8 - REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1.5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
362,80
M2
20,0000
10,41
9 - PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMÃOS - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS 
PAULISTANO - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
6.085,37
584,5700
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
15.271,43
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
3927/000-2015       
4,70
Item:
1 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM
Vl.Total:
28,20
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
6,0000
18,53
2 - LASTRO DE CONCRETO - 5CM
111,18
M2
6,0000
5,48
3 - ACO CA-50 (A OU B)FYK = 500 MPA - FUNDAÇÃO
1.534,40
KG
280,0000
281,55
4 - CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 20 MPA - FUNDAÇÃO
1.951,14
M3
6,9300
56,49
5 - FORMA DE MADEIRA MACIÇA - FUNDAÇÃO
2.372,58
42,0000
407,31
6 - PM-04 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA - L= 82CM
2.443,86
CJ
6,0000
23,68
7 - CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TECNOLOGIA CRFS ONDULADA
307,84
MT
13,0000
44,35
8 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E= 14CM
5.978,38
134,8000
19,48
9 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1.1/4') INCL CONEXOES
194,80
MT
10,0000
23,27
10 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1.1/2') INCL CONEXOES - REFORMA E MANUTENÇÃO 
DO PRÉDIO DO CRAS PAULISTANO  C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
349,05
MT
15,0000
0,00
5410/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
6.322,42
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.275.768/0001-94
0,00
652
3928/000-2015       
4,36
Item:
1 - CAIAÇÃO
Vl.Total:
1.020,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
234,0600
57,04
2 - FORRO EM LAMINA PVC 100MM E= 8 A 10MM ENTARUGAMENTO DE MADEIRA
2.909,04
51,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
37
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
40,93
3 - CERAMICA ESMALT.ANTID.30X30/45X45CM PEI4-PEI5 COEF.ATRITO 0,35 A 0,50
1.064,18
26,0000
5,89
4 - RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM
5,89
MT
1,0000
180,60
5 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO INCLUINDO REVESTIMENTOS (MANUAL)
180,60
1,0000
54,18
6 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE FUNDAÇÃO (MANUAL)
541,80
10,0000
5,63
7 - RETIRADA DE FOLHAS DE PORTAS E JANELAS
39,41
7,0000
24,38
8 - RETIRADA DE BATENTES DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
195,04
CJ
8,0000
14,22
9 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS
12,80
0,9000
29,43
10 - RETIRADA DE ENTULHO - REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS PAULISTANO - C/C 28.512-9 
BB - ASSISTÊNCIA
353,16
12,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
46,86
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
3929/000-2015       
28,41
Item:
1 - FIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - GP CABOS
Vl.Total:
28,41
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
1,0000
1,90
2 - TOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - RADIAL
7,60
UN
4,0000
2,25
3 - TOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIAL
6,75
UN
3,0000
2,05
4 - FITA ISOLANTE COM 20 METROS CADA - GEMINI - PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS TELEFONES 
DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
4,10
RL
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
147,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
275
3930/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S/10 - PLACA DBA 9459 DO SETOR DE 
APOIO AS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 147,00 
- C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
423,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
3931/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - 
C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
423,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
110,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
361,90
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
3932/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO EM CURSOS E TREINAMENTOS DOS 
PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
361,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
110,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
444,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
3933/000-2015       
0,15
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA 
USO DA UPA, REF. DUAS ROÇADAS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
444,00
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
3.000,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0,01
0,00
02.00.03.092.4.4.90.91.01
O
0,00
31
3934/000-2015       
0,01
Item:
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 3907/000-2015
Vl.Total:
0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.879,11
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN  MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
0,00
0,00
RP
J
02.399.201/0001-39
0,00
5003
12520/000-2014       
16.879,11
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 12520/0-2014
Vl.Total:
16.879,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.922,00
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
0,00
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5001
13218/000-2014       
2.922,00
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13218/0-2014
Vl.Total:
2.922,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.943,50
7783/2013
Pregão Presencial
REMA ARTE ESPORTE LTDA.
0,00
0,00
RP
J
93.280.592/0001-23
0,00
5001
13798/000-2014       
7.943,50
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13798/0-2014
Vl.Total:
7.943,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.030,35
4430/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
0,00
RP
J
10.439.346/0001-44
0,00
5001
14372/000-2014       
2.030,35
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14372/0-2014
Vl.Total:
2.030,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.542,05
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
RP
J
11.984.459/0001-93
0,00
5001
14874/000-2014       
8.542,05
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 14874/0-2014
Vl.Total:
8.542,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 30/03/2015 ATÉ 30/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
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Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
71.708,85
9278/2014
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
0,00
0,00
RP
J
61.106.159/0001-80
0,00
5001
15320/001-2014       
2.788,23
Item:
1 - LOTE 02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS - TRÂNSITO
Vl.Total:
71.708,85
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
25,7200
32.946,00
12410/2014
Pregão Presencial
SINASP SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA EPP
0,00
0,00
RP
J
10.323.470/0001-40
0,00
5002
15632/003-2014       
88,00
Item:
1 - SACAS DE 25 KG DE MICRO-ESFERA DE VIDRO DROP ON
Vl.Total:
7.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
14,00
2 - TACHÃO MONO
2.800,00
UN
200,0000
13,80
3 - TACHÃO BI
2.760,00
UN
200,0000
4,80
4 - TACHINHA
576,00
UN
120,0000
5,30
5 - TACHINHA BI
1.060,00
UN
200,0000
10,00
6 - COLA PARA TACHÃO
500,00
KG
50,0000
162,00
7 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
AMARELA ABNT NBR 11862:2012
10.530,00
UN
65,0000
195,00
8 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
VERMELHA ABNT NBR 11862:2012
1.950,00
UN
10,0000
190,00
9 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR AZUL 
ABNT NBR 11862:2012
950,00
UN
5,0000
47,80
10 - SEGREGADOR EXTRA GRANDE (46 X 12 X 17 CM) - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
4.780,00
UN
100,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 31 de Março de 2015.